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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000916
Nro. de Timbrado
12738519
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
22052
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.729.646
IVA
₲ 685.714

Retención DNCP
₲ 53.211
Retención IVA
₲ 205.714
Retención Renta
₲ 411.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIAL BENITEZ VERON
RUC
922137-9
Número de Contrato
N°576/2018
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-163745
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.843.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf