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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0013763
Nro. de Timbrado
13689894
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
13763
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.017.920
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ E HIJOS S.A.
RUC
80013876-7
Número de Contrato
N°530/2017
Código de Contratación (CC)
LC-27001-18-154573
Monto Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.011.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328779
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - CUARTO GRUPO.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf