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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Nro. de Timbrado
14076228
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
17260
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.877.637
IVA
₲ 3.272.728
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA VALIENTE VDA DE BENITEZ
RUC
337535-8
Número de Contrato
N°286/2019.
Código de Contratación (CC)
LC-27001-19-169773
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.254.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf