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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-42
Monto de la Factura
₲ 91.012.363
Nro. de Orden de Pago
30081
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.714.207
IVA
₲ 1.433.260
Retención DNCP
₲ 51.649
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.420.347
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-14-88411
Monto Contrato
₲ 469.169.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.555.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.549.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca - Materia Prima
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa