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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-42
Monto de la Factura
₲ 91.012.363
Nro. de Orden de Pago
29985
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
IVA
₲ 2.280.197

Retención DNCP
₲ 82.169
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 2.259.655
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO CERRO GUY S.R.L.
RUC
80080575-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AN-26003-14-88411
Monto Contrato
₲ 469.169.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.555.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.549.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Caña Blanca - Materia Prima
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa