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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024101
Nro. de Timbrado
16857890
Monto de la Factura
₲ 6.091.142
Nro. de Orden de Pago
1500025195
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.063.454
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223117
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.185.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.769.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar