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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000989
Nro. de Timbrado
15887555
Monto de la Factura
₲ 9.749.659
Nro. de Orden de Pago
1500021628
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.705.342
IVA
₲ 886.333

Retención DNCP
₲ 35.453
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO JOSE MAFFEI FRANCO
RUC
650254-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223092
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.132.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.716.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar