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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333/37/39/40/41/42
Nro. de Timbrado
15784152
Monto de la Factura
₲ 12.919.500
Nro. de Orden de Pago
1500020635
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.860.774
IVA
₲ 1.174.500
Retención DNCP
₲ 46.980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINO RAMON AMARILLA ORTIZ
RUC
927703-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AN-25006-22-223104
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.486.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.036.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar