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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-3-849
Nro. de Timbrado
14183560
Monto de la Factura
₲ 72.867.223
Nro. de Orden de Pago
38732
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.560.543
IVA
₲ 6.624.293

Retención DNCP
₲ 306.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 61.336.046
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ZENON BAEZ VERA
RUC
1630022-0
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
AN-40003-21-199255
Monto Contrato
₲ 469.157.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.574.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.814.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAÑA BLANCA GL 45º A 15º C
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa