Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 464.356
Nro. Solicitud de Transferencia
67542
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.245

Retención DNCP
₲ 1.689
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12001-23-45568
Monto Contrato
₲ 4.179.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.109.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.109.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416828
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados