Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Monto de la Factura
₲ 396.288
Nro. Solicitud de Transferencia
18305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.863
Retención DNCP
₲ 1.412
Retención IVA
₲ 10.808
Retención Renta
₲ 7.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
RC-12006-17-30365
Monto Contrato
₲ 8.738.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.309.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.309.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas