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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005829
Monto de la Factura
₲ 752.011
Nro. Solicitud de Transferencia
151700
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.149

Retención DNCP
₲ 2.680
Retención IVA
₲ 20.509
Retención Renta
₲ 13.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL MEJOR S.R.L.
RUC
80011003-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
RC-12006-17-26870
Monto Contrato
₲ 55.272.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.636.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.636.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas