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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002685
Nro. de Timbrado
001-001-0002685
Monto de la Factura
₲ 35.416.666
Nro. de Orden de Pago
16279
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.008.332
IVA
₲ 3.219.697

Retención DNCP
₲ 123.636
Retención IVA
₲ 965.909
Retención Renta
₲ 1.287.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
678/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-218139
Monto Contrato
₲ 849.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.253.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.685.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409251
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para CCTV, Casa Matriz, Sucursales C.A.C., ATMs (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf