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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002587
Nro. de Timbrado
16600982
Monto de la Factura
₲ 35.416.666
Nro. de Orden de Pago
13930
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.328.692
IVA
₲ 3.219.697

Retención DNCP
₲ 124.924
Retención IVA
₲ 965.909
Retención Renta
₲ 965.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
678/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-218139
Monto Contrato
₲ 849.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.253.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.685.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409251
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para CCTV, Casa Matriz, Sucursales C.A.C., ATMs (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf