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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
15738756
Monto de la Factura
₲ 243.112.233
Nro. de Orden de Pago
7957
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.564.101
IVA
₲ 22.101.112

Retención DNCP
₲ 857.523
Retención IVA
₲ 6.630.334
Retención Renta
₲ 6.630.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.215.561
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Central.
RUC
80125945-2
Número de Contrato
788/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-224598
Monto Contrato
₲ 3.408.833.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.291.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.185.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395793
Nombre de la Licitación
Construcción - Sucursal Nueva Esperanza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf