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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001595
Nro. de Timbrado
11076082
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
2223
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 1.772.727

Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
400/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103180
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.953.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273449
Nombre de la Licitación
LPN 22-14 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips