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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003525
Monto de la Factura
₲ 67.354.779
Nro. de Orden de Pago
6592
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.053.170
IVA
₲ 6.123.162
Retención DNCP
₲ 240.028
Retención IVA
₲ 1.836.949
Retención Renta
₲ 1.224.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
346/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-85139
Monto Contrato
₲ 1.199.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.172.003.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.114.553.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248785
Nombre de la Licitación
LPN 12-13 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips