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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 39.738.000
Nro. de Orden de Pago
2347
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.784.288
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 158.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 794.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
124/2013
Código de Contratación (CC)
LP-21001-13-83985
Monto Contrato
₲ 1.235.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.978.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.082.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255567
Nombre de la Licitación
LPN 29/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay