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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003940
Monto de la Factura
₲ 8.780.000
Nro. de Orden de Pago
4035
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.569.982
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 34.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 175.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
003/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25004-13-70861
Monto Contrato
₲ 61.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.974.259

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp