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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001569
Nro. de Timbrado
15547488
Monto de la Factura
₲ 340.748.900
Nro. de Orden de Pago
100047
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.269.639
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.239.087
Retención IVA
₲ 9.293.152
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 31.637.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
LPN-03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-217622
Monto Contrato
₲ 2.919.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.591.902.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.003.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416998
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN MAYOR MARTINEZ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu