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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003272
Monto de la Factura
₲ 230.662.071
Nro. de Orden de Pago
2205
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.266.895
IVA
₲ 20.969.279
Retención DNCP
₲ 813.608
Retención IVA
₲ 6.290.784
Retención Renta
₲ 6.290.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
060/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-145654
Monto Contrato
₲ 2.767.944.852
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.767.944.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.176.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332048
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac