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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004665
Monto de la Factura
₲ 696.632.021
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 662.484.386
IVA
₲ 63.330.184

Retención DNCP
₲ 2.482.543
Retención IVA
₲ 18.999.055
Retención Renta
₲ 12.666.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
057/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-145376
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.628.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.487.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac