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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027665
Nro. de Timbrado
11514017
Monto de la Factura
₲ 8.091.072
Nro. de Orden de Pago
6982
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.861.487
IVA
₲ 130.568

Retención DNCP
₲ 31.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-116070
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.320.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.065.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286005
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel