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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003954
Monto de la Factura
₲ 472.334.102
Nro. de Orden de Pago
1065
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.616.523
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.717.579
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
8/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-175547
Monto Contrato
₲ 15.759.016.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.382.959.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.332.847.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356558
Nombre de la Licitación
Provisión de bienes para Alimentación Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion