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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Nro. de Timbrado
14972730
Monto de la Factura
₲ 73.341.000
Nro. de Orden de Pago
3997
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.074.138
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.490
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-22011-21-210056
Monto Contrato
₲ 751.867.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.272.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.842.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central