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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015106
Nro. de Timbrado
11746038
Monto de la Factura
₲ 5.538.060
Nro. de Orden de Pago
111214
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.517.922
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARIA GODOY LOPEZ
RUC
526900-8
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-25007-15-103668
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.627.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.860.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267806
Nombre de la Licitación
Servicio de Honorarios Profesionales para Despachante Aduanero
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc