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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001507
Monto de la Factura
₲ 6.770.731
Nro. de Orden de Pago
20156984
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.438.843
IVA
₲ 615.521
Retención DNCP
₲ 24.128
Retención IVA
₲ 184.656
Retención Renta
₲ 123.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
6181
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104509
Monto Contrato
₲ 3.092.380.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.380.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.424.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande