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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002910
Monto de la Factura
₲ 16.401.852
Nro. de Orden de Pago
20168088
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.317.492
IVA
₲ 1.491.077

Retención DNCP
₲ 58.450
Retención IVA
₲ 447.323
Retención Renta
₲ 298.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.280.371

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
6181
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104509
Monto Contrato
₲ 3.092.380.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.380.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.424.058

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande