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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002683
Monto de la Factura
₲ 279.841.999
Nro. de Orden de Pago
65230
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.344.040
IVA
₲ 25.440.182
Retención DNCP
₲ 987.079
Retención IVA
₲ 7.632.055
Retención Renta
₲ 7.632.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROENERGETICA REGUERA S.A (AGREG SA)
RUC
80048691-9
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-198228
Monto Contrato
₲ 8.699.998.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.211.814.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.930.869.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap