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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Monto de la Factura
₲ 141.707.200
Nro. de Orden de Pago
66301
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.352.916
IVA
₲ 12.882.473
Retención DNCP
₲ 499.840
Retención IVA
₲ 3.864.742
Retención Renta
₲ 3.864.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
64/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-208327
Monto Contrato
₲ 27.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.226.732.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.760.486.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390962
Nombre de la Licitación
Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorizacion de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap