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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005433/5439
Nro. de Timbrado
17180121
Monto de la Factura
₲ 279.940.079
Nro. de Orden de Pago
1500026278
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.904.152
IVA
₲ 25.449.098
Retención DNCP
₲ 977.246
Retención IVA
₲ 7.634.730
Retención Renta
₲ 10.179.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 286
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-199411
Monto Contrato
₲ 7.196.031.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.108.884.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.669.772.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar