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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005437
Nro. de Timbrado
17180121
Monto de la Factura
₲ 18.779.952
Nro. de Orden de Pago
1500026272
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.502.916
IVA
₲ 1.707.268

Retención DNCP
₲ 65.559
Retención IVA
₲ 512.180
Retención Renta
₲ 682.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 286
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-199411
Monto Contrato
₲ 7.196.031.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.108.884.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.669.772.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y SALA DE RECEPCIONES PARA LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar