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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000554
Nro. de Timbrado
13853012
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
18598
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
22-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.636.364
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.000.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184516
Monto Contrato
₲ 1.089.171.383
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.599.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.447.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369739
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana