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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000525
Nro. de Timbrado
13827974
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
20864
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.636.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
75/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184701
Monto Contrato
₲ 693.902.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.347.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.652.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371031
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana