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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. de Orden de Pago
44071
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.053.964
IVA
₲ 2.681.818
Retención DNCP
₲ 105.127
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
035-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75341
Monto Contrato
₲ 760.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.337.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap