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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 330.862.106
Nro. de Orden de Pago
39570
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.643.847
IVA
₲ 30.078.373
Retención DNCP
₲ 1.179.072
Retención IVA
₲ 9.023.512
Retención Renta
₲ 6.015.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
034-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-74279
Monto Contrato
₲ 1.654.310.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.310.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.573.219.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249032
Nombre de la Licitación
Reservorio y Estación de Bombeo para Concepción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap