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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 8.474.177
Nro. de Orden de Pago
20204442
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.596.868
IVA
₲ 770.380

Retención DNCP
₲ 29.891
Retención IVA
₲ 231.114
Retención Renta
₲ 231.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 385.190
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
7480
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167642
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.616.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.148.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande