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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003592
Monto de la Factura
₲ 6.260.089
Nro. de Orden de Pago
202110274
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.237.325
IVA
₲ 569.099

Retención DNCP
₲ 22.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDELIO CABRERA CABRERA
RUC
919844-0
Número de Contrato
7139/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158145
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.522.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.818.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande