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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015214
Monto de la Factura
₲ 8.790.070
Nro. de Orden de Pago
20202514
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.758.106
IVA
₲ 799.097

Retención DNCP
₲ 31.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
7127/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158124
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.781.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.116.981

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande