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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 1.269.450.000
Nro. de Orden de Pago
1089
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.072.751.369
IVA
₲ 115.404.545

Retención DNCP
₲ 4.523.858
Retención IVA
₲ 34.621.364
Retención Renta
₲ 23.080.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 134.472.500
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-55161
Monto Contrato
₲ 5.937.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.937.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.597.868.882

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238440
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA DPTO SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac