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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 22.692.445
Nro. de Orden de Pago
201310973
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.548.627
IVA
₲ 2.062.950
Retención DNCP
₲ 80.868
Retención IVA
₲ 618.885
Retención Renta
₲ 412.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.031.475
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4787
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55996
Monto Contrato
₲ 1.193.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.462.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.523.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande