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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 11.676.907
Nro. de Orden de Pago
201310973
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.573.758
IVA
₲ 1.061.537

Retención DNCP
₲ 41.612
Retención IVA
₲ 318.461
Retención Renta
₲ 212.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 530.769
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4787
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55996
Monto Contrato
₲ 1.193.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.462.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.523.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande