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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 39.701.832
Nro. de Orden de Pago
20144819
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.951.091
IVA
₲ 3.609.257

Retención DNCP
₲ 141.483
Retención IVA
₲ 1.082.777
Retención Renta
₲ 721.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.804.629
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
4734/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55928
Monto Contrato
₲ 1.875.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.655.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.491.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande