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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 6.415.502
Nro. de Orden de Pago
20138686
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.809.411
IVA
₲ 583.227

Retención DNCP
₲ 22.863
Retención IVA
₲ 174.968
Retención Renta
₲ 116.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 291.614
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
4734/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55928
Monto Contrato
₲ 1.875.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.655.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.491.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande