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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 42.221.323
Nro. de Orden de Pago
20137969
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.232.560
IVA
₲ 3.838.302

Retención DNCP
₲ 150.461
Retención IVA
₲ 1.151.491
Retención Renta
₲ 767.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.919.151
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52777
Monto Contrato
₲ 1.289.616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.866.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.905.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande