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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 23.605.486
Nro. de Orden de Pago
20135411
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.448.388
IVA
₲ 2.145.953

Retención DNCP
₲ 84.121
Retención IVA
₲ 643.786
Retención Renta
₲ 429.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4872
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60556
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.527.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.600.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande