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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002813
Monto de la Factura
₲ 32.969.064
Nro. de Orden de Pago
20139783
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.854.386
IVA
₲ 2.997.188

Retención DNCP
₲ 117.490
Retención IVA
₲ 899.156
Retención Renta
₲ 599.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.498.594
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
4742/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55966
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.662.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.663.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande