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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 24.240.998
Nro. de Orden de Pago
20141029
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.950.885
IVA
₲ 2.203.727

Retención DNCP
₲ 86.386
Retención IVA
₲ 661.118
Retención Renta
₲ 440.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.101.864
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
4710
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52734
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.921.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.990.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande