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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-261/263
Monto de la Factura
₲ 16.006.408
Nro. de Orden de Pago
46304
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.095.660
IVA
₲ 1.455.128

Retención DNCP
₲ 57.041
Retención IVA
₲ 436.538
Retención Renta
₲ 291.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.126.143

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JOSE SOSA PEREIRA
RUC
3187299-9
Número de Contrato
063-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-91356
Monto Contrato
₲ 1.108.898.364
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.090.683.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.094.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap