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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 240.716.000
Nro. de Orden de Pago
43849
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.916.539
IVA
₲ 21.883.273

Retención DNCP
₲ 857.824
Retención IVA
₲ 6.564.982
Retención Renta
₲ 4.376.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
081-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94424
Monto Contrato
₲ 6.280.895.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.071.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.285.625.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap